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Algumas contas da parte de controle (grupo 5-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO e 6-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) tem que ter seus saldos zerados no dia 31/12 para zerar saldo no final do exercício.
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Dentro dos grupos 5 e 6 tem ficar somente o saldo dos Restos a Pagar (grupos 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 e 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00), as demais  contas  tem que acessar a ação [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento]] e fazer lançamento manual para zerar saldo destas.
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==LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA==
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Lançamentos manuais que terão que ser executados em 02/01  também na ação [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento]] no exercício posterior.
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'''1º LANÇAMENTO'''
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D-5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
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C-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
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saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)
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C-5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB
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saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto da dedução do FUNDEB)
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D-5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL
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C-6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL
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Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Inicial).
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Edição atual tal como às 13h08min de 28 de maio de 2015

Esta funcionalidade serve para fazer os procedimento de encerramento e abertura do exercicio seguinte.
Ações da Funcionalidade Encerramento:
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Definir Contas para Inscrição de RP
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Gerar Restos a Pagar
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Efetuar Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Excluir Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Saldos de Balanço

Abaixo relação de Lançamentos manuais que terão que ser feito para fechamento e abertura do Compensado:

LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO

Algumas contas da parte de controle (grupo 5-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO e 6-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) tem que ter seus saldos zerados no dia 31/12 para zerar saldo no final do exercício.

Dentro dos grupos 5 e 6 tem ficar somente o saldo dos Restos a Pagar (grupos 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 e 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00), as demais contas tem que acessar a ação Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento e fazer lançamento manual para zerar saldo destas.

LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA

Lançamentos manuais que terão que ser executados em 02/01 também na ação Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento no exercício posterior.

1º LANÇAMENTO

D-5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

C-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR

saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)

2º LANÇAMENTO

D-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR

C-5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB

saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto da dedução do FUNDEB)

3º LANÇAMENTO

D-5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL

C-6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL

Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Inicial).


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