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==LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO==
 
==LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO==
Algumas contas do Ativo Compensado com sistema contabil '4-Compensado' devem ser feitos lançamentos
+
Algumas contas da parte de controle (grupo 5-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO e 6-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) tem que ter seus saldos zerados no dia 31/12 para zerar saldo no final do exercício.
manuais entre elas em 31/12 para zerar os saldos no final do exercicio.
 
  
Os códigos das contas do Ativo começam com:
+
Dentro dos grupos 5 e 6 tem ficar somente o saldo dos Restos a Pagar (grupos 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 e 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00), as demais  contas  tem que acessar a ação [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento]] e fazer lançamento manual para zerar saldo destas.
 
 
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILDADES FINANCEIRAS
 
 
 
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 
 
 
Algumas contas do Passivo Compensado com sistema contabil '4-Compensado' devem ser feitos lançamentos manuais entre elas em 31/12 para  zerar os saldos no final do exercicio.
 
 
 
Os codigos da contas do Passivo começam com:
 
 
 
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
 
 
 
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILDADES FINANCEIRAS
 
 
 
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 
  
 
==LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA==
 
==LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA==
  
Lançamentos manuais que teram que ser executados em 02/01.
+
Lançamentos manuais que terão que ser executados em 02/01 também na ação [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento]] no exercício posterior.
  
 
'''1º LANÇAMENTO'''
 
'''1º LANÇAMENTO'''
  
D-1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
+
D-5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
  
C-2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
+
C-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
  
 
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)
 
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)
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'''2º LANÇAMENTO'''
 
'''2º LANÇAMENTO'''
  
D-1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
+
D-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
  
C-2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL
+
C-5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB
  
Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Incial).
+
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto da dedução do FUNDEB)
  
 
'''3º LANÇAMENTO'''
 
'''3º LANÇAMENTO'''
  
D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
+
D-5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL
 
 
C-2.9.2.4.1.05.01.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
 
 
 
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não
 
Processado.
 
 
 
'''4º LANÇAMENTO'''
 
 
 
D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 
 
 
C-2.9.5.1.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
 
 
 
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não
 
Processado.
 
 
 
'''5º LANÇAMENTO'''
 
 
 
D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
 
 
 
C-2.9.2.4.1.05.08.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR
 
 
 
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.
 
 
 
'''6º LANÇAMENTO'''
 
 
 
D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 
  
C-2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS
+
C-6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL
  
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.  
+
Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Inicial).
  
 
  
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+
''Voltar para [[Gestão Financeira :: Contabilidade]]''<br>

Edição atual tal como às 13h08min de 28 de maio de 2015

Esta funcionalidade serve para fazer os procedimento de encerramento e abertura do exercicio seguinte.
Ações da Funcionalidade Encerramento:
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Definir Contas para Inscrição de RP
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Gerar Restos a Pagar
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Efetuar Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Excluir Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Saldos de Balanço

Abaixo relação de Lançamentos manuais que terão que ser feito para fechamento e abertura do Compensado:

LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO

Algumas contas da parte de controle (grupo 5-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO e 6-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) tem que ter seus saldos zerados no dia 31/12 para zerar saldo no final do exercício.

Dentro dos grupos 5 e 6 tem ficar somente o saldo dos Restos a Pagar (grupos 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 e 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00), as demais contas tem que acessar a ação Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento e fazer lançamento manual para zerar saldo destas.

LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA

Lançamentos manuais que terão que ser executados em 02/01 também na ação Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento no exercício posterior.

1º LANÇAMENTO

D-5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

C-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR

saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)

2º LANÇAMENTO

D-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR

C-5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB

saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto da dedução do FUNDEB)

3º LANÇAMENTO

D-5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL

C-6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL

Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Inicial).


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