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Lançamentos manuais que teram que ser executados em 02/01.
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D-1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
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saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)
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Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Incial).
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Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não
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Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não
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Processado.
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'''5º LANÇAMENTO'''
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D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
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Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.
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'''6º LANÇAMENTO'''
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D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
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C-2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS
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Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.
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Edição das 16h10min de 21 de dezembro de 2009

Esta funcionalidade serve para fazer os procedimento de encerramento e abertura do exercicio seguinte.
Ações da Funcionalidade Encerramento:
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Definir Contas para Inscrição de RP
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Gerar Restos a Pagar
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Efetuar Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Excluir Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Saldos de Balanço

Abaixo relação de Lançamentos manuais que terão que ser feito para fechamento e abertura do Compensado:

LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO

Algumas contas do Ativo Compensado com sistema contabil '4-Compensado' devem ser feitos lançamentos manuais entre elas em 31/12 para zerar os saldos no final do exercicio. Os códigos das contas do Ativo começam com: 1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 1.9.5.0.0.00.00.00.00.00

Algumas contas do Passivo Compensado com sistema contabil '4-Compensado' devem ser feitos lançamentos manuais entre elas em 31/12 para zerar os saldos no final do exercicio. Os codigos da contas do Passivo começam com: 2.9.2.4.1.05.00.00.00.00 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 2.9.5.0.0.00.00.00.00.00

LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA

Lançamentos manuais que teram que ser executados em 02/01.

1º LANÇAMENTO

D-1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR

C-2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)

2º LANÇAMENTO

D-1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

C-2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL

Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Incial).

3º LANÇAMENTO

D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

C-2.9.2.4.1.05.01.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR

Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não Processado.

4º LANÇAMENTO

D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

C-2.9.5.1.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR

Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não Processado.

5º LANÇAMENTO

D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

C-2.9.2.4.1.05.08.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.

6º LANÇAMENTO

D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

C-2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.


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