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Revisão de 17h55min de 8 de março de 2022 por Cardoso (discussão | contribs)
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Esta rotina destina-se a efetuar lançamento manualmente para qualquer crédito ou grupo de crédito.

Dados para Cálculo

Efetuar Lançamento

Selecionar uma das opções de efetuar lançamentos (Automático ou Manual).

Lançamento Manual de

Selecionar uma das opções de efetuar lançamentos manuais (Crédito ou Grupo de Crédito).

  • A Opção "Crédito" permite o lançamento por um crédito individual;
  • A opção "Grupo de Crédito" faz os lançamentos por créditos agrupados


Após informar a opção desejada, clicar no botão "OK".



Dados para Calculo - Automático

Grupo de Crédito

Informar o Grupo de Crédito (Ou click no ícone de busca, para buscar Grupo de Crédito).


Após informar, clicar no botão "OK".




Dados para Calculo - Manual

*Crédito

Informar o crédito, ou click no ícone de busca, para buscar o crédito.

*Valor

Informar o valor que deseja lançar.


Filtros para Cálculo

*Filtrar Por

Selecionar uma das opções ( CGM, Inscrição Imobiliária, Inscrição Econômica). Dependendo da opção selecionada será solicitado o número correspondente.

Dados para Parcelas

*Tipo de Parcela

Informar se deseja lançar cota única ou parcela normal, tomar cuidado ao lançar cota única, pois está após o vencimento, quando não paga, não aparece para emissão de boleto.

Desconto

Informar o valor do desconto caso necessário.

Forma de Desconto

Informar a forma para definir o desconto, se em percentual ou valor.

*Data do Primeiro Vencimento

Informar a data da primeira parcela.

*Quantidade de Parcelas

Informar a quantidade de parcelas a serem geradas.

Após informar, clicar no botão "INCLUIR".


Processo

Informar o número do processo referente ao lançamento manual caso utilize o módulo "Protocolo", ou click no ícone de busca, para buscar Processo.

Observações p/ Boleto

Informar as observações referentes ao cálculo que ficarão disponíveis ao contribuinte na emissão do boleto.

Observações Internas

Informar observações referentes ao cálculo disponíveis apenas no sistema.

*Emissão de Carnês

Selecionar uma das opções se deverá ou não ser emitido carnê de cobrança (Não Emitir, Impressão Local)


Após informar, clicar no botão "OK".




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