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Esta rotina destina-se a efetuar um cancelamento de um débito lançado no sistema, só será permitido o cancelamento de débitos que não possuam certidão judicial ou em fase de protesto. As informações serão demonstradas de acordo com os filtros selecionados, os campos com *, são campos obrigatórios para a realização da pesquisa..


Dados para Filtro

Grupo de Créditos

Informar o grupo de crédito, ou click no ícone de busca, para buscar grupo de crédito.

Crédito

Informar o crédito, ou click no ícone de busca, para buscar crédito.

Numeração

Informar a numeração do débito a qual deseja cancelar.

Numeração Migrada

Informar o número do carnê migrado que deseja cancelar, este número só será utilizado caso exista uma numeração migrada de um sistema anterior.

Créditos Referentes à

Selecionar se o crédito está vinculado a um CGM, Inscrição Imobiliária ou Inscrição Econômica, este filtro facilita a busca da informação, dependendo da opção selecionada, abrirá um campo solicitando a mesma.

Exercício

Informar o exercício do crédito, ou se deixar em branco o sistema trará todos créditos vinculados ao filtro informado anteriormente.


  • Item obrigatório para busca (*Créditos Referentes à).



Após informar, é só clicar no botão "OK".


Após o sistema mostrará a lista de registros de acordo com o filtro informado anteriormente, bastando marcar os registros que deseja cancelar, ou se desejar cancelar todos, marcar a opção Selecionar Todos.

Após, é só clicar no botão "OK".

O sistema abrirá uma tela demonstrando os registros selecionados anteriormente, e solcitará os dados para o cancelamento do débito conforme abaixo:

 - Banco
 - Agência
 - Tipo de Pagamento
 - Processo
 - Observação

Após informar, é só clicar no botão "OK" para efetivar o cancelamento.




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